|
![]() |
#1 |
MCTS
|
Если не ошибаюсь это стандартный функционал, для этого при обработке счета фактуры, необходимо указать дату счета фактуры отличную от даты регистрации счета фактуры (даты должны быть в раных периодах), тогда фактура попадет в доп лист книги покупок.
Например сейчас январь, к нам пришла фактура декабря, дата фактуры указывается декабрьская, дата регистрации январь, фактура попадет в декабрьский доп лист книги покупок января. вроде должно быть- поправьте если ошибся. |
|
![]() |
#2 |
Участник
|
Когда формируете с/ф (по накладной поставщика или по налоговой проводке), то нужно установить флаг "Корректирующий документ". В этом случае появятся поля для ввода счета-фактуры (и периода), который корректируется.
Ну а далее, как обычно - обрабатываем входящий НДС и т.п. PS: если не ошибаюсь, то в случае, когда при разноске накладной указывалось, что это корректирующая накладная, то при обработке с/ф флаг корректировки будет установлен автоматом (хотя могу и ошибаться). |
|
![]() |
#3 |
Участник
|
|
|
![]() |
#4 |
MCTS
|
про корректировочный документ, также при этом сохраняется номер корректируемой счет фактуры.
тут действительно же вопрос к автору- что необходимо- отразить новый документ, или откоректировать старый? |
|
Теги |
коррекция налогов, счет-фактура |
|
|