AXForum  
Вернуться   AXForum > Microsoft Dynamics AX > DAX: Функционал
All
Забыли пароль?
Зарегистрироваться Правила Справка Пользователи Сообщения за день Поиск

 
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 21.01.2011, 08:26   #1  
ashu is offline
ashu
MCTS
MCBMSS
 
255 / 78 (3) ++++
Регистрация: 24.06.2008
Если не ошибаюсь это стандартный функционал, для этого при обработке счета фактуры, необходимо указать дату счета фактуры отличную от даты регистрации счета фактуры (даты должны быть в раных периодах), тогда фактура попадет в доп лист книги покупок.
Например сейчас январь, к нам пришла фактура декабря, дата фактуры указывается декабрьская, дата регистрации январь, фактура попадет в декабрьский доп лист книги покупок января.
вроде должно быть- поправьте если ошибся.
Старый 21.01.2011, 10:28   #2  
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Участник
Аватар для Raven Melancholic
Самостоятельные клиенты AX
Лучший по профессии 2015
 
2,164 / 1296 (48) ++++++++
Регистрация: 21.03.2005
Адрес: Москва-Петушки
Когда формируете с/ф (по накладной поставщика или по налоговой проводке), то нужно установить флаг "Корректирующий документ". В этом случае появятся поля для ввода счета-фактуры (и периода), который корректируется.
Ну а далее, как обычно - обрабатываем входящий НДС и т.п.
PS: если не ошибаюсь, то в случае, когда при разноске накладной указывалось, что это корректирующая накладная, то при обработке с/ф флаг корректировки будет установлен автоматом (хотя могу и ошибаться).
Старый 21.01.2011, 12:47   #3  
meerkat is offline
meerkat
Участник
 
20 / 10 (1) +
Регистрация: 12.02.2010
Цитата:
Сообщение от Raven Melancholic Посмотреть сообщение
Когда формируете с/ф (по накладной поставщика или по налоговой проводке), то нужно установить флаг "Корректирующий документ".
А где этот флаг?
Старый 21.01.2011, 12:47   #4  
ashu is offline
ashu
MCTS
MCBMSS
 
255 / 78 (3) ++++
Регистрация: 24.06.2008
про корректировочный документ, также при этом сохраняется номер корректируемой счет фактуры.

тут действительно же вопрос к автору- что необходимо- отразить новый документ, или откоректировать старый?
Теги
коррекция налогов, счет-фактура

 

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Посл. сообщение
Книги покупок и продаж: Электронная и печатная формы Opolik DAX: Функционал 1 17.12.2009 13:09
Удаление с/фактуры из книги покупок. Scut36 DAX: Функционал 6 26.12.2006 05:40
Ограничение по номеру накладной для поставщика BigMike DAX: Функционал 2 16.12.2004 16:39
Как в Накладной на услуги включить налог в сумму накладной? malex DAX: Функционал 5 25.08.2004 17:57
Номер накладной поставщика в purchFormLetter.update SNG DAX: Программирование 8 24.03.2004 10:03

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход

Рейтинг@Mail.ru
Часовой пояс GMT +3, время: 03:03.