|
![]() |
#1 |
Участник
|
Цитата:
Сообщение от petr
Ведь остатки по всем отчетам формируются от открывающих проводок последнего открытого года, иначе говоря после переноса начальных сальдо изменения, которые вы внесете в предыдущий год попадут в ОСВ по предыдущему году, а в начальное сальдо текущего году не попадут. И у вас будет расхождение ОСВ и многих (а можеи и всех) других отчетов в модуле ГК
А ковыряться он будет в любом случае и отказываться от такой возможности не хочет нивкакую. Например, наступает январь - делаем закрытие субсчетов 90-х счетов и перенос начальных сальдо. В феврале-марте рассчитывается и разносится (в уже закрытом периоде) налог на прибыль ( по налоговому учету), состалятеся бух.баланс и т.д. После этого мы повторно делаем закрытие субсчетов 90-хсчетов и окончательный перенос начальных сальдо. |
|